Vérification interne de la procédure de gestion des commandes à l'encaissement
Représente une liste de contrôle d'audit interne pour le processus de flux de trésorerie de la commande au paiement, utilisée pour comprendre les processus et procédures de vente. Elle fournit des informations concernant la conformité, les finances, la fraude, l'opération et l'analyse du système.
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Caractéristiques de ces diapositives de présentation PowerPoint :
Représente une liste de contrôle d'audit interne pour le processus de flux de trésorerie de la commande au paiement, utilisée pour comprendre les processus et procédures de vente. Fournit des informations sur la conformité, les finances, la fraude, l'opération et l'analyse du système. Analyse de la conformité, Finances, Analyse de la fraude, Analyse des opérations. Présentation PowerPoint disponible instantanément et modifiable.
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